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🌍 IVA, GST y sales tax · Resto del mundo

Vende fuera de Europa con el IVA de cada país resuelto

Alta y declaraciones del impuesto sobre el consumo en más de 20 países fuera de Europa, con agente fiscal donde hace falta y un solo interlocutor con tu contabilidad en España.

🛍️ Shopify Partner🌍 Alta de IVA en más de 50 países🇪🇺 OSS e IOSS♻️ EPR en 7 países🇺🇸 Sales tax EE. UU.⚖️ Abogados y asesores fiscales

En resumen

Fuera de Europa, el servicio también incluye el alta en el impuesto sobre el consumo del país (IVA, GST o sales tax) y sus declaraciones: Estados Unidos y Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, México, Chile, Sudáfrica, el Golfo y varios países más.

Cada país tiene su umbral de registro, su calendario y, en algunos, un agente o representante fiscal obligatorio. Te decimos qué te toca, y todo va con el mismo interlocutor que lleva tus impuestos en España.

Países fuera de Europa con alta y declaraciones

PaísImpuestoTipo generalQué incluye
🇺🇸 Estados UnidosSales tax por estadovaría por estadoRegistro estatal, declaraciones por estado, estudio de nexo y regularizaciones voluntarias.
🇨🇦 CanadáGST/HST federal y provincial5 % federal más provincialRegistro ante la CRA y declaraciones, con los impuestos provinciales que correspondan.
🇦🇺 AustraliaGST10 %Alta de no residente ante la ATO y declaraciones periódicas (BAS). Representante fiscal incluido.
🇳🇿 Nueva ZelandaGST15 %Alta de no residente ante Inland Revenue y declaraciones periódicas.
🇸🇬 SingapurGST9 %Alta de vendedor extranjero ante IRAS, incluido el régimen de bienes de bajo valor. Representante fiscal incluido.
🇯🇵 JapónImpuesto sobre el consumo10 %Alta a través de agente fiscal, obligatorio para no residentes, y declaraciones. Representante fiscal incluido.
🇲🇽 MéxicoIVA16 %Alta ante el SAT y declaraciones mensuales.
🇨🇱 ChileIVA19 %Alta ante el SII, incluido el régimen simplificado para vendedores remotos, y declaraciones.
🇿🇦 SudáfricaVAT15 %Alta ante SARS y declaraciones periódicas.
🇦🇪 Emiratos Árabes UnidosVAT5 %Alta ante la FTA y declaraciones periódicas.
🇸🇦 Arabia SaudíVAT15 %Alta ante ZATCA y declaraciones periódicas, con facturación electrónica.
🇧🇭 BaréinVAT10 %Alta ante la NBR y declaraciones periódicas.
🇴🇲 OmánVAT5 %Alta ante la autoridad tributaria omaní y declaraciones periódicas.
🇪🇬 EgiptoVAT14 %Alta ante la ETA y declaraciones periódicas.
🇬🇪 GeorgiaVAT18 %Alta ante el Revenue Service y declaraciones mensuales.
🇰🇿 KazajistánIVAconsultarAlta y declaraciones periódicas; los tipos cambiaron en 2026 y se confirman con tu caso.
🇰🇪 KeniaVAT16 %Alta ante la KRA y declaraciones mensuales.
🇳🇬 NigeriaVAT7,5 %Alta ante el FIRS y declaraciones mensuales.
🇮🇩 IndonesiaVAT (PPN)consultarAlta y declaraciones periódicas; el tipo aplicable a tu producto se confirma con tu caso.
🇲🇻 MaldivasGSTconsultarAlta ante MIRA y declaraciones periódicas.
🇮🇸 IslandiaVAT (VSK)24 %Alta ante la administración islandesa y declaraciones bimestrales.
🇶🇦 CatarVATaún no en vigorAlta preparada para cuando el impuesto entre en vigor.
🇰🇼 KuwaitVATaún no en vigorAlta preparada para cuando el impuesto entre en vigor.

Datos a septiembre de 2026. Los tipos y umbrales los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.

Cuándo te afecta

  • Vendes a particulares de ese país por encima de su umbral de registro, aunque envíes desde España.
  • Tienes stock allí, con un operador logístico o un marketplace, y vendes desde ese stock.
  • Vendes por tu propia tienda Shopify: en muchos países el marketplace declara por el vendedor, pero tu tienda no.
  • Vendes productos digitales a consumidores de ese país (IVA de servicios digitales).

Cómo empezamos

Nos dices a qué países vendes

Y por qué canales: tienda propia, marketplaces, stock local o envío desde España.

Mapa de obligaciones

Umbrales, regímenes simplificados, agente fiscal y calendario de cada país.

Altas y declaraciones

Las altas y, después, cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que registrarme en el GST australiano si vendo desde España?

Si vendes a consumidores australianos por encima del umbral de registro, sí, incluso para envíos de bajo valor que entran sin aduana: Australia hace responsable al vendedor extranjero. El alta como no residente y las declaraciones están incluidas.

¿Y en Nueva Zelanda, Singapur o Noruega?

Funcionan de forma parecida: regímenes para vendedores extranjeros que cobran el impuesto al vender a particulares. Cada uno tiene su umbral y su calendario; los revisamos contigo.

¿Qué pasa en Japón?

Japón exige a los no residentes actuar a través de un agente fiscal y aplica un sistema de facturas cualificadas. El agente fiscal está incluido.

¿Vendéis también a empresas de Latinoamérica que quieren entrar en Europa?

Sí. Si tu empresa está en México, Chile o cualquier otro país y quieres vender en la UE desde stock europeo, el alta en el IVA del país que elijas, con representante fiscal donde haga falta, y en el OSS están disponibles. Todo en español.

¿Catar y Kuwait?

Aún no aplican IVA general. Si vendes allí, se sigue y el alta queda preparada para cuando entre en vigor.

Cuéntanos cómo es tu tienda

Reserva una cita de 15 minutos o escríbenos. Te decimos qué necesitas: alta de IVA en el país que sea, OSS e IOSS, EPR, impuesto sobre ventas en Estados Unidos o la contabilidad de tu tienda. Sin compromiso.

Contenido revisado por abogados y asesores tributarios · Actualizado en septiembre de 2026.