Alta de IVA de Irlanda para tu tienda online
Alta en el IVA de Irlanda, declaraciones presentadas en Irlanda y cuadre con tu contabilidad en España. Representante fiscal, EORI y EPR cuando hacen falta.
En resumen
Para vender desde stock en Irlanda necesitas número de IVA de Irlanda y presentar allí tus declaraciones. El servicio incluye el alta y el compliance fiscal en Irlanda: declaraciones periódicas, recapitulativas, Intrastat y lo que pida su administración.
Tipo general de IVA en Irlanda: 23 % (reducidos: 13,5 %, 9 % y 0 %). Irlanda es el país del inglés dentro de la UE: muchas tiendas lo usan como base para vender a Reino Unido e Irlanda a la vez tras el Brexit.
Cuándo necesitas número de IVA de Irlanda
Si te ves en alguna de estas situaciones, hay que darse de alta antes de la primera venta:
- Tienes mercancía en Irlanda: almacén propio, operador logístico o Amazon FBA, y vendes desde allí a clientes de ese país.
- Compras en Irlanda y revendes dentro del país, sin que la mercancía salga.
- Importas de fuera de la UE con despacho en Irlanda a tu nombre.
- Prefieres no usar el OSS para las ventas a distancia y declarar en cada país (poco habitual, pero posible).
- Vendes a empresas de ese país con entrega local desde tu stock allí.
IVA de Irlanda en una tabla
| 🇮🇪 Irlanda | |
|---|---|
| Tipo general de IVA | 23 % |
| Tipos reducidos | 13,5 %, 9 % y 0 % |
| Dónde te registras | Ante la Agencia Tributaria irlandesa (Revenue), por identificación directa. |
| Qué número obtienes | Número de IVA irlandés (IE), con alta para operaciones intracomunitarias |
| Qué declaras | Declaración de IVA (VAT3) bimestral, con periodos más largos para las empresas pequeñas, y declaración anual de detalle (RTD). |
| Operaciones con otros países | Declaración VIES e Intrastat por encima de los umbrales. |
| Representante fiscal | No es obligatorio: te registras directamente. |
| Envases y EPR | Envases a través de Repak, el sistema colectivo irlandés. Incluido: ver detalle. |
Datos a septiembre de 2026. Los tipos y los plazos los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.
Qué incluye
Alta en el IVA de Irlanda
Ante la Agencia Tributaria irlandesa (Revenue), por identificación directa. Expediente, presentación y seguimiento hasta tener el número.
Declaraciones a tiempo
Declaración de IVA (VAT3) bimestral, con periodos más largos para las empresas pequeñas, y declaración anual de detalle (RTD). Presentadas en plazo, con aviso del importe antes de cada pago.
Traslados desde España
La mercancía que sale de España se declara aquí (modelo 349 y ROI) y allí como adquisición intracomunitaria. Las dos partes, cuadradas.
Representante fiscal y EORI
No es obligatorio: te registras directamente. Si importas, también el EORI y el Intrastat.
Requerimientos y regularizaciones
Si llegan cartas de la administración de Irlanda, se atienden en su idioma. Si vendes desde hace tiempo sin alta, se presentan las declaraciones atrasadas.
Cómo empezamos
Nos escribes o reservas una cita
Qué vendes, cómo llega tu stock en Irlanda y por qué canales vendes allí.
Alta
Alta en el IVA de Irlanda y, si toca, representante fiscal, EORI y registros de EPR.
Compliance
Cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad en España, y aviso de lo que haga falta.
Otros países con alta de IVA
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesito número de IVA irlandés?
Si tienes stock en Irlanda y vendes desde allí, o si compras y revendes dentro del país.
¿Cada cuánto se declara el IVA en Irlanda?
Cada dos meses con el VAT3, más una declaración anual de detalle. Las empresas pequeñas pueden declarar cada cuatro o seis meses.
¿Puedo declarar por OSS las ventas desde mi stock en Irlanda?
No, si el cliente está en ese mismo país: es una venta interior y se declara allí con el número de IVA local.
Llevo tiempo vendiendo en Irlanda sin número de IVA. ¿Qué hago?
Regularizarlo cuanto antes: se presenta el alta, las declaraciones atrasadas y la respuesta a los requerimientos. Cuanto más tarde, más recargos; y los marketplaces acaban retirando el stock.
¿Lleváis también la contabilidad en España?
Sí. La contabilidad y los impuestos de tu tienda en España y el compliance fiscal en Irlanda van con el mismo interlocutor, así que lo declarado en los dos países cuadra.
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