Alta de IVA de Dinamarca para tu tienda online
Alta en el IVA de Dinamarca, declaraciones presentadas en Dinamarca y cuadre con tu contabilidad en España. Representante fiscal, EORI y EPR cuando hacen falta.
En resumen
Para vender desde stock en Dinamarca necesitas número de IVA de Dinamarca y presentar allí tus declaraciones. El servicio incluye el alta y el compliance fiscal en Dinamarca: declaraciones periódicas, recapitulativas, Intrastat y lo que pida su administración.
Tipo general de IVA en Dinamarca: 25 % (reducidos: ninguno (solo tipo cero en supuestos concretos)). Dinamarca no tiene tipos reducidos: todo va al 25 %. A cambio, el alta y la declaración trimestral son de las más ágiles de la UE.
Cuándo necesitas número de IVA de Dinamarca
Si te ves en alguna de estas situaciones, hay que darse de alta antes de la primera venta:
- Tienes mercancía en Dinamarca: almacén propio, operador logístico o Amazon FBA, y vendes desde allí a clientes de ese país.
- Compras en Dinamarca y revendes dentro del país, sin que la mercancía salga.
- Importas de fuera de la UE con despacho en Dinamarca a tu nombre.
- Prefieres no usar el OSS para las ventas a distancia y declarar en cada país (poco habitual, pero posible).
- Vendes a empresas de ese país con entrega local desde tu stock allí.
IVA de Dinamarca en una tabla
| 🇩🇰 Dinamarca | |
|---|---|
| Tipo general de IVA | 25 % |
| Tipos reducidos | ninguno (solo tipo cero en supuestos concretos) |
| Dónde te registras | Ante la Agencia Tributaria danesa (Skattestyrelsen), con el alta de empresa extranjera en el registro de empresas. |
| Qué número obtienes | Número SE/CVR danés que sirve de número de IVA (DK) |
| Qué declaras | Declaración de IVA trimestral; mensual por encima del umbral de facturación y semestral para las más pequeñas. |
| Operaciones con otros países | Declaración de ventas intracomunitarias (EU-salg uden moms) e Intrastat por encima de los umbrales. |
| Representante fiscal | Obligatorio para empresas de fuera de la UE, salvo países con convenio (Noruega, Islandia, Groenlandia y Feroe); incluido en el servicio. |
| Envases y EPR | Dinamarca pone en marcha la EPR de envases con registro ante Dansk Producentansvar. Pregúntanos por tu caso. |
Datos a septiembre de 2026. Los tipos y los plazos los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.
Qué incluye
Alta en el IVA de Dinamarca
Ante la Agencia Tributaria danesa (Skattestyrelsen), con el alta de empresa extranjera en el registro de empresas. Expediente, presentación y seguimiento hasta tener el número.
Declaraciones a tiempo
Declaración de IVA trimestral; mensual por encima del umbral de facturación y semestral para las más pequeñas. Presentadas en plazo, con aviso del importe antes de cada pago.
Traslados desde España
La mercancía que sale de España se declara aquí (modelo 349 y ROI) y allí como adquisición intracomunitaria. Las dos partes, cuadradas.
Representante fiscal y EORI
Obligatorio para empresas de fuera de la UE, salvo países con convenio (Noruega, Islandia, Groenlandia y Feroe); incluido en el servicio. Si importas, también el EORI y el Intrastat.
Envases y EPR
Dinamarca pone en marcha la EPR de envases con registro ante Dansk Producentansvar. Pregúntanos por tu caso. Más sobre EPR.
Requerimientos y regularizaciones
Si llegan cartas de la administración de Dinamarca, se atienden en su idioma. Si vendes desde hace tiempo sin alta, se presentan las declaraciones atrasadas.
Cómo empezamos
Nos escribes o reservas una cita
Qué vendes, cómo llega tu stock en Dinamarca y por qué canales vendes allí.
Alta
Alta en el IVA de Dinamarca y, si toca, representante fiscal, EORI y registros de EPR.
Compliance
Cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad en España, y aviso de lo que haga falta.
Otros países con alta de IVA
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesito número de IVA danés?
Si tienes stock en Dinamarca y vendes desde allí a clientes daneses. Las ventas a distancia desde España van por OSS.
¿Puedo declarar por OSS las ventas desde mi stock en Dinamarca?
No, si el cliente está en ese mismo país: es una venta interior y se declara allí con el número de IVA local.
Llevo tiempo vendiendo en Dinamarca sin número de IVA. ¿Qué hago?
Regularizarlo cuanto antes: se presenta el alta, las declaraciones atrasadas y la respuesta a los requerimientos. Cuanto más tarde, más recargos; y los marketplaces acaban retirando el stock.
¿Lleváis también la contabilidad en España?
Sí. La contabilidad y los impuestos de tu tienda en España y el compliance fiscal en Dinamarca van con el mismo interlocutor, así que lo declarado en los dos países cuadra.
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