Alta de IVA de Malta para tu tienda online
Alta en el IVA de Malta, declaraciones presentadas en Malta y cuadre con tu contabilidad en España. Representante fiscal, EORI y EPR cuando hacen falta.
En resumen
Para vender desde stock en Malta necesitas número de IVA de Malta y presentar allí tus declaraciones. El servicio incluye el alta y el compliance fiscal en Malta: declaraciones periódicas, recapitulativas, Intrastat y lo que pida su administración.
Tipo general de IVA en Malta: 18 % (reducidos: 12 %, 7 % y 5 %). Malta es un mercado pequeño con calendario trimestral y trámites en inglés.
Cuándo necesitas número de IVA de Malta
Si te ves en alguna de estas situaciones, hay que darse de alta antes de la primera venta:
- Tienes mercancía en Malta: almacén propio, operador logístico o Amazon FBA, y vendes desde allí a clientes de ese país.
- Compras en Malta y revendes dentro del país, sin que la mercancía salga.
- Importas de fuera de la UE con despacho en Malta a tu nombre.
- Prefieres no usar el OSS para las ventas a distancia y declarar en cada país (poco habitual, pero posible).
- Vendes a empresas de ese país con entrega local desde tu stock allí.
IVA de Malta en una tabla
| 🇲🇹 Malta | |
|---|---|
| Tipo general de IVA | 18 % |
| Tipos reducidos | 12 %, 7 % y 5 % |
| Dónde te registras | Ante el Comisionado de Impuestos y Aduanas de Malta. |
| Qué número obtienes | Número de IVA maltés (MT) |
| Qué declaras | Declaración de IVA trimestral. |
| Operaciones con otros países | Declaración recapitulativa e Intrastat por encima de los umbrales. |
| Representante fiscal | No es obligatorio: te registras directamente. |
| Envases y EPR | Registro de envases y sistema colectivo maltés. Pregúntanos por tu caso. |
Datos a septiembre de 2026. Los tipos y los plazos los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.
Qué incluye
Alta en el IVA de Malta
Ante el Comisionado de Impuestos y Aduanas de Malta. Expediente, presentación y seguimiento hasta tener el número.
Declaraciones a tiempo
Declaración de IVA trimestral. Presentadas en plazo, con aviso del importe antes de cada pago.
Traslados desde España
La mercancía que sale de España se declara aquí (modelo 349 y ROI) y allí como adquisición intracomunitaria. Las dos partes, cuadradas.
Representante fiscal y EORI
No es obligatorio: te registras directamente. Si importas, también el EORI y el Intrastat.
Envases y EPR
Registro de envases y sistema colectivo maltés. Pregúntanos por tu caso. Más sobre EPR.
Requerimientos y regularizaciones
Si llegan cartas de la administración de Malta, se atienden en su idioma. Si vendes desde hace tiempo sin alta, se presentan las declaraciones atrasadas.
Cómo empezamos
Nos escribes o reservas una cita
Qué vendes, cómo llega tu stock en Malta y por qué canales vendes allí.
Alta
Alta en el IVA de Malta y, si toca, representante fiscal, EORI y registros de EPR.
Compliance
Cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad en España, y aviso de lo que haga falta.
Otros países con alta de IVA
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesito número de IVA maltés?
Si tienes stock en Malta y vendes desde allí, o si prestas servicios localizados en Malta sin usar el OSS.
¿Puedo declarar por OSS las ventas desde mi stock en Malta?
No, si el cliente está en ese mismo país: es una venta interior y se declara allí con el número de IVA local.
Llevo tiempo vendiendo en Malta sin número de IVA. ¿Qué hago?
Regularizarlo cuanto antes: se presenta el alta, las declaraciones atrasadas y la respuesta a los requerimientos. Cuanto más tarde, más recargos; y los marketplaces acaban retirando el stock.
¿Lleváis también la contabilidad en España?
Sí. La contabilidad y los impuestos de tu tienda en España y el compliance fiscal en Malta van con el mismo interlocutor, así que lo declarado en los dos países cuadra.
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Reserva una cita de 15 minutos o escríbenos. Te decimos qué necesitas: alta de IVA en el país que sea, OSS e IOSS, EPR, impuesto sobre ventas en Estados Unidos o la contabilidad de tu tienda. Sin compromiso.